2021年河源晚報社部門決算
目 錄
第一部分:河源晚報社 概況
一、河源晚報社 主要職責
二、河源晚報社 機構設置
三、部門決算單位構成
第二部分:河源晚報社2021年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分:河源晚報社2021年部門決算情況說明
第四部分:名詞解釋
第一部分:河源晚報社 概況
一、單位 主要職責
河源晚報社的主要職責:以馬克思主義新聞觀和習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,大力宣傳黨的路線、方針、政策,配合市委、市政府的中心工作,做好報道,充分發(fā)揮我市宣傳輿論主陣地的作用。積極宣傳我市五縣一區(qū)政治、經濟、文化活動,及時報道社會新聞,正確反映群眾的意見和呼聲,為促進我市三個文明建設服務。
二、單位 機構設置
本單位共10個部門,分別是編委、辦公室、財務部、黨建與績效考評部、融媒中心、品牌部、教育部、發(fā)行部、廣告部、輿情研究中心等。
三、部門決算單位構成
我單位沒有下屬單位,按照部門決算編報要求,單獨編制本部門決算。
第二部分:河源晚報社2021年部門決算表
第三部分:河源晚報社2021年部門決算情況說明
一、2021年度收入支出決算總體情況說明
(一)年度收入總體情況
河源晚報社2021年度總收入1,272.85 萬元,其中本年收入1,367.65 萬元。具體情況如下:
1.一般公共預算財政撥款收入113.25 萬元,比上年決算數(shù)增加65.45萬元,增長136.9%。主要變動情況:因單位經濟困難財政撥款增加。
2.政府性基金預算財政撥款收入0 萬元,與上年決算數(shù)持平。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0 萬元,與上年決算數(shù)持平。
4.上級補助收入0 萬元,與上年決算數(shù)持平。
5.事業(yè)收入0 萬元,與上年決算數(shù)持平。
6.經營收入1,254.4 萬元,比上年決算數(shù)增加3.58萬元,增長0.3%。主要變動情況:報刊發(fā)行量增加。
7.附屬單位上繳收入0 萬元,與上年決算數(shù)持平。
8.其他收入0 萬元,與上年決算數(shù)持平。
(二)年度支出總體情況
河源晚報社2021年度總支出1,272.85 萬元,其中本年支出1,367.22 萬元。具體情況如下:
1.基本支出113.25 萬元,比上年決算數(shù)增加65.45萬元,增長136.9%。主要變動情況:因單位經濟困難財政撥款增加。
2.項目支出0 萬元,與上年決算數(shù)持平。
3.上繳上級支出0 萬元,與上年決算數(shù)持平。
4.經營支出1,253.97 萬元,比上年決算數(shù)減少7.02萬元,下降0.6%。主要變動情況:2021年嚴格控制經營活動成本。
5.對附屬單位補助支出0 萬元,與上年決算數(shù)持平。
二、2021年度財政撥款收入支出總表說明
(一)2021年度財政撥款收入說明
河源晚報社2021年度財政撥款收入合計113.25 萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入113.25 萬元,比上年決算數(shù)增加65.45 萬元,增長136.9%;主要變動情況:因單位經濟困難財政撥款增加 ;政府性基金預算財政撥款收入0 萬元,比上年決算數(shù)增加0 萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比); ;國有資本經營預算財政撥款收入0 萬元,比上年決算數(shù)增加0 萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比);
(二)2021年度財政撥款支出說明
河源晚報社2021年度財政撥款支出合計113.25 萬元。其中:一般公共預算財政撥款支出113.25 萬元,比年初預算數(shù)增加63.25 萬元,增長126.5%;主要變動情況:因單位經濟困難財政撥款增加 ;政府性基金預算財政撥款支出0 萬元,比年初預算數(shù)增加0 萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比); ;國有資本經營預算財政撥款支出0 萬元,比年初預算數(shù)增加0 萬元,增長--(基數(shù)為0,不可比);
三、 2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
河源晚報社2021年度“三公”經費財政撥款支出決算為3 萬元,完成預算3 萬元的100% 。其中:因公出國(境)費支出決算為0 萬元,完成預算0 萬元的0% ;公務用車購置及運行費支出決算為3 萬元,完成預算3 萬元的3% (其中:公務用車購置支出決算為0 萬元,完成預算0 萬元的0% ;公務用車運行費支出決算為3 萬元,完成預算3 萬元的100% );公務接待費支出決算為0 萬元,完成預算0 萬元的0% 。
2021年度“三公”經費支出決算等于 預算數(shù)的主要情況:與預算相符
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0.0% ;公務用車購置及運行費支出3萬元,占100.0% ;公務接待費支出0萬元,占0.0% 。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0 萬元。全年使用財政撥款安排出國(境)團組0 個、累計0 人次本單位沒開支內容
2.公務用車購置及運行維護費支出3 萬元,其中:公務用車購置支出為0 萬元,公務用車購置數(shù)0 輛。公務用車運行及維護支出3 萬元,公務用車保有量為1 輛,主要用于公務用車的油費及維修費
3.公務接待費支出0 萬元,主要用于公務接待 ,共接待國外、境外來訪團組0 個,來訪外賓0 人次;發(fā)生國內接待0 次,接待人數(shù)共0 人。本單位沒有公務接待費用支出。
四、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況
2021年本部門 機關運行經費支出0 萬元,比年初預算數(shù)增加0 萬元,增長(%。 主要增減變動情況是:我單位是非參公事業(yè)單位,不在機關運行經費統(tǒng)計范圍內。
(二)政府采購支出情況說明
2021年本部門 政府采購支出總額5.23 萬元,其中:政府采購貨物支出5.23 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.23萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額5.23萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
(三)國有資產占用情況
截至2021年12月31日,本部門 共有車輛1 輛,其中,其他用車1輛,其他用車主要是綜合業(yè)務保障用車。單價50萬元以上通用設備0 臺(套),單價100萬元以上專用設備0 臺(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況
績效管理工作總體情況。無
績效自評結果。無
以省級部門(單位)為主體開展的重點績效評價結果(無)。
第四部分:名詞解釋
財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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